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    2014年度常州市委市级机关工委部门决算信息公开情况说明


    发布日期:2015-08-28 浏览次数:  字号:〖 〗 【我要打印】【关闭】

     

    2014年度常州市委市级机关工委

    部门决算信息公开情况说明

     

    一、部门收支决算

    1、单位性质、内设机构、下属基层预算单位组成情况及经费管理方式

    中共常州市委市级机关工作委员会(以下简称市级机关工委)为市委工作机构、国家机关单位,根据市委三定方案和市编办有关批复文件要求,内设办公室、调研室、组织处、宣传处、作风办等5个职能处室和纪工委、机关工会、机关团委,无下属事业单位,并按规定执行行政单位会计核算制度,具体由常州市机关事务管理局集中核算,所设立的单位账户性质为基本户。主要职责如下。

    1)贯彻中央和省、市委关于党的建设的部署要求,负责制定市级机关党建工作规划,领导市级机关党的工作。

    2)指导市级机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

    3)负责所属机关基层党组织及其设立的机关纪委负责人的考核、任免、培训工作。督促指导所属机关基层党组织按期进行换届,审批所属机关基层组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批直属机关党委、总支、支部发展党员工作。

    4)配合市委有关部门抓好部门、单位领导班子思想政治建设,参与机关党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,按规定报送情况报告。

    5)领导市级机关党组织的纪律检查工作,按照规定范围审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定;指导所属机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

    6)指导所属机关基层党组织加强思想政治工作、法制宣传教育和精神文明建设。

    7)负责市级机关作风建设工作,承担市级机关作风建设领导小组办公室日常工作。

    8)领导机关工会、共青团等群众组织,支持这些组织依照各自章程独自负责地开展工作。

    9)对所属机关基层党组织贯彻落实中央和省、市委决议、决定、重要工作部署的情况进行督促检查,每年向市委及有关部门报告。

    10)履行市委规定的其他职责任务。

    2、年度主要工作任务及目标

    1)牵头承担、组织实施机关作风效能建设工程。

    2)抓好党的十八届三中全会特别是习近平总书记系列重要讲话精神专题学习培训工作。

    3)扎实开展党的群众路线教育实践活动,积极配合市委组织部、农工办等部门,共同推进机关部门百千万帮扶工作。

    4)深入推进百名书记上讲台、百个窗口创示范、百场竞赛展风采实践活动。

    5)持续深化市级机关书香工程。

    6)积极开展市级机关道德文明实践活动。

    7)强化党建创新,不断激发机关基层党组织活力。

    8)大力加强市级机关反腐倡廉建设。

    9)扎实推进机关党建十大典型培植工作。

    10)组织实施市级机关党员干部志愿服务活动。

    3、收支决算情况

    2014年,市级机关工委总决算收入505.51万元,其中:财政拨款收入495.30万元,其他收入10.21万元。支出总决算505.51万元,其中:基本支出398.01万元,部门正常运转项目支出107.50万元。明细如下。

    2014年度常州市委市级机关委员部门收入支出决算总表

    公开表九

    单位:

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    495.30

    一、一般公共服务支出

    37

    376.32

    其中:政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    38

     

    二、上级补助收入

    3

     

    三、国防支出

    39

     

    三、事业收入

    4

     

    四、公共安全支出

    40

     

    四、经营收入

    5

     

    五、教育支出

    41

     

    五、附属单位上缴收入

    6

     

    六、科学技术支出

    42

     

    六、其他收入

    7

    10.21

    七、文化体育与传媒支出

    43

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    44

    73.49

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    45

    13.75

     

    10

     

    十、节能环保支出

    46

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    47

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    48

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    49

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    50

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    51

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    52

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    53

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    54

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    55

    41.94

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    56

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    57

     

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    58

     

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    59

     

    本年收入合计

    24

    505.51

    本年支出合计

     

    505.51

    用事业基金弥补收支差额

    25

     

    结余分配

     

     

    年初结转和结余

    26

     

    年末结转和结余

     

     

     

    27

     

     

     

     

     

    35

     

     

     

     

    合计

    36

    505.51

    合计

     

    505.51

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2014年度常州市委市级机关工委部门财政拨款收入支出决算总表

    公开表十二

    单位:

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    决算数

    项目(按功能

    分类)

    行次

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    495.30

    一、一般公共服务支出

    31

    366.11

    366.11

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    32

     

     

     

     

    3

     

    三、国防支出

    33

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    34

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    35

     

     

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    36

     

     

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    37

     

     

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    38

    73.49

    73.49

     

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    39

    13.75

    13.75

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    40

     

     

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    41

     

     

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    42

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    43

     

     

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    44

     

     

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    45

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    46

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    47

     

     

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    48

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    49

    41.94

    41.94

     

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    50

     

     

     

     

    21

     

    二十一、国债还本付息支出

    51

     

     

     

     

    22

     

    二十二、其他支出

    52

     

     

     

     

    23

     

     

    53

     

     

     

    本年收入合计

    24

    495.30

    本年支出合计

     

    495.30

    495.30

     

     年初财政拨款结转和结余

    26

     

    年末财政拨款结转和结余

     

     

     

     

     一般公共预算财政拨款

    27

     

     

     

     

     

     

     政府性基金预算财政拨款

    28

     

     

     

     

     

     

     

    29

     

     

     

     

     

     

    合计

    30

    495.30

    合计

     

    495.30

    495.30

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2014年度常州市委市级机关工委部门

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开表十三

    单位:元

    项目

    上年结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,支出功能科目明细到

    1)收入科目。共分2类收入:一是财政拨款收入,计495.30万元;二是其他收入,计10.21万元。以上两项,合计505.51万元。

    2014年度常州市委市级机关工委部门收入决算表

    公开表十

    单位:

    项目

    本年收入

    合计

    财政拨款

    收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位
    上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    505.51

    495.30

     

     

     

     

    10.21

    201

    一般公共服务支出

    376.32

    366.11

     

     

     

     

    10.21

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    376.32

    366.11

     

     

     

     

    10.21

    2013101

    行政运行

    268.83

    258.62

     

     

     

     

    10.21

    2013102

    一般行政管理事务

    49.77

    49.77

     

     

     

     

     

    2013105

    专项业务

    57.73

    57.73

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    73.49

    73.49

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    73.49

    73.49

     

     

     

     

     

    208501

    归口管理的行政单位离退休

    73.49

    73.49

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    13.75

    13.75

     

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    13.75

    13.75

     

     

     

     

     

    2100501

    行政单位医疗

    13.75

    13.75

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    41.94

    41.94

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    41.94

    41.94

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    22.73

    22.73

     

     

     

     

     

    2210202

    提租补贴

    10.81

    10.81

     

     

     

     

     

    2210203

    购房补贴

    8.40

    8.40

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,支出功能科目明细到

    2)支出科目。共分4类项目支出:一是一般公共服务支出,包括市级机关工委人员工资、单位日常运转的支出和开展业务、培训工作等支出,计376.32万元;二是社会保障与就业支出,包括市级机关工委离休干部离休金、退休干部退休金以及生活性补贴等,计73.50万元;三是医疗卫生与计划生育支出,计13.75万元;四是住房保障支出,计41.94万元。以上四项,合计505.51万元。

    2014年度常州市委市级机关工委部门支出决算表

    公开表十一

    单位:

    项目

    本年支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属

    单位
    补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    505.51

    398.01

    107.50

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    376.32

    268.83

    107.50

     

     

     

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    376.32

    268.83

    107.50

     

     

     

    2013101

    行政运行

    268.83

    268.83

     

     

     

     

    2013102

    一般行政管理事务

    49.77

     

    49.77

     

     

     

    2013105

    专项业务

    57.73

     

    57.73

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    73.49

    73.49

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    73.49

    73.49

     

     

     

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    73.49

    73.49

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    13.75

    13.75

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    13.75

    13.75

     

     

     

     

    2100501

    行政单位医疗

    13.75

    13.75

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    41.94

    41.94

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    41.94

    41.94

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    22.73

    22.73

     

     

     

     

    2210202

    提租补贴

    10.81

    10.81

     

     

     

     

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